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增值稅申報

在我國稅收方面,各種類型的稅務核算以及申報流程對于不懂的人來說是非常復雜的,其實是公司的法人親自到稅務局去辦理各種各樣的稅收申報核算,也不是特別的了解其中較為常見的就是一般納稅人增值稅。下面創(chuàng)業(yè)螢火網小編就和大家來了解一般納稅人增值稅申報操作流程的具體內容,一起來看看。

一般納稅人增值稅申報操作流程:

1、首先在航天官網或者百旺官網下載安裝好“開票軟件”,接著在電子稅務局下載安裝好“申報電子稅務局(申報客戶端)”。

2、安裝好后,插入稅控盤,點擊打開“開票軟件”,根據(jù)提示完善資料,點擊“開票軟件”進入登錄頁面,輸入賬號、密碼、證口令-點擊登錄。

3、登錄成功,點擊“上報匯總”-抄報數(shù)據(jù)上傳成功-點擊確定。

4、報匯總完成,較小化“開票軟件”(不要關閉),點擊打開桌面的“電子稅務局(申報客戶端)”點擊下方增加企業(yè),完善企業(yè)信息點擊確定。

5、增加企業(yè)完成,選擇相應的企業(yè),點擊確定進去申報頁面,點擊“增值稅”-點擊左側“發(fā)票采集”,分別填寫進項采集(進項采集前需在增值稅發(fā)票選擇確認平臺進項發(fā)票認證或到稅局認證)和銷項采集對應的信息。

6、發(fā)票采集完畢,點擊“首頁”,點擊“申報表填寫”,打開報表列表,依次填寫,填寫完畢,點擊左側“申報表發(fā)送”,再點擊下方黃色區(qū)域的申報表發(fā)送,選擇普通申報,點擊確定。

7、發(fā)送完畢,點擊左側“申報結果查詢”,申報狀態(tài)顯示“申報成功”即為申報成功,如顯示"未扣款”,請及時進去“稅款繳納”進行扣款操作。

8、完成以上操作,關閉“電子稅務局(申報客戶端)”,打開“開票軟件”頁面,點擊“遠程清卡”金稅設備已經完成清卡操作,點擊確認,關閉“開票軟件”-重新登錄,登錄成功-點擊“狀態(tài)查詢”-點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”-查看“鎖死日期”-鎖死日期為下月,則申報完成,退出開票軟件,至此增值稅申報成功。

以上是創(chuàng)業(yè)螢火網小編分享一般納稅人增值稅申報操作流程的介紹,如果對電腦操作不是特別熟悉的話,那可以直接帶著所需要的資料到當?shù)氐亩悇站秩斯し沾翱谶M行辦理,在辦理的過程中只需要按照要求簽名畫押即可,這樣到辦理方式相對來說更為簡單。企業(yè)財稅問題需要大家高度重視,企業(yè)財稅相關就來創(chuàng)業(yè)螢火網,我們?yōu)槟闾峁┫嚓P企業(yè)服務。

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在我國稅收方面,各種類型的稅務核算以及申報流程對于不懂的人來說是非常復雜的,其實是公司的法人親自到稅務局去辦理各種各樣的稅收申報核算,也不是特別的了解其中較為常見的就是一般納稅人增值稅。下面創(chuàng)業(yè)螢火網小編就和大家來了解一般納稅人增值稅申報操作流程的具體內容,一起來看看。

一般納稅人增值稅申報操作流程:

1、首先在航天官網或者百旺官網下載安裝好“開票軟件”,接著在電子稅務局下載安裝好“申報電子稅務局(申報客戶端)”。

2、安裝好后,插入稅控盤,點擊打開“開票軟件”,根據(jù)提示完善資料,點擊“開票軟件”進入登錄頁面,輸入賬號、密碼、證口令-點擊登錄。

3、登錄成功,點擊“上報匯總”-抄報數(shù)據(jù)上傳成功-點擊確定。

4、報匯總完成,較小化“開票軟件”(不要關閉),點擊打開桌面的“電子稅務局(申報客戶端)”點擊下方增加企業(yè),完善企業(yè)信息點擊確定。

5、增加企業(yè)完成,選擇相應的企業(yè),點擊確定進去申報頁面,點擊“增值稅”-點擊左側“發(fā)票采集”,分別填寫進項采集(進項采集前需在增值稅發(fā)票選擇確認平臺進項發(fā)票認證或到稅局認證)和銷項采集對應的信息。

6、發(fā)票采集完畢,點擊“首頁”,點擊“申報表填寫”,打開報表列表,依次填寫,填寫完畢,點擊左側“申報表發(fā)送”,再點擊下方黃色區(qū)域的申報表發(fā)送,選擇普通申報,點擊確定。

7、發(fā)送完畢,點擊左側“申報結果查詢”,申報狀態(tài)顯示“申報成功”即為申報成功,如顯示"未扣款”,請及時進去“稅款繳納”進行扣款操作。

8、完成以上操作,關閉“電子稅務局(申報客戶端)”,打開“開票軟件”頁面,點擊“遠程清卡”金稅設備已經完成清卡操作,點擊確認,關閉“開票軟件”-重新登錄,登錄成功-點擊“狀態(tài)查詢”-點擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”-查看“鎖死日期”-鎖死日期為下月,則申報完成,退出開票軟件,至此增值稅申報成功。

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根據(jù)稅務總局相關政策要求,8月1日起,增值稅、消費稅分別與城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加申報表整合!那么,為什么要整合?整合后有哪些變化呢?接下來,本文將對一系列相關問題作具體介紹!

一、為什么增值稅、消費稅分別與附加稅費申報表整合?

1、優(yōu)化辦稅流程

按照“一表申報、同征同管”的思路,將附加稅費申報信息作為增值稅、消費稅申報表附列資料(附表),實現(xiàn)增值稅、消費稅和附加稅費信息共用,提高申報效率,便利納稅人操作。

2、減輕辦稅負擔

對原有表單和數(shù)據(jù)項進行全面梳理整合,減少了表單數(shù)量和數(shù)據(jù)項,充分利用部門共享數(shù)據(jù)和其他征管環(huán)節(jié)數(shù)據(jù),可實現(xiàn)已有數(shù)據(jù)自動預填。

從而大幅減輕納稅人、繳費人填報負擔,降低申報錯誤幾率。

3、提高辦稅質效

整合主稅附加稅費申報表,利用信息化手段實現(xiàn)稅額自動計算、數(shù)據(jù)關聯(lián)比對、申報異常提示等功能,可有效避免漏報、錯報,有利于確保申報質量,有利于優(yōu)惠政策及時落實到位。

通過整合各稅費種申報表,實現(xiàn)多稅費種“一張報表、一次申報、一次繳款、一張憑證”,提高了辦稅效率。

二、增值稅、消費稅及附加稅費如何申報?

新啟用的報表中,附加稅費申報表作為附列資料或附表,納稅人在進行增值稅、消費稅申報的同時完成附加稅費申報。

納稅人填寫增值稅、消費稅相關申報信息后,自動帶入附加稅費附列資料(附表);納稅人填寫完附加稅費其他申報信息后,回到增值稅、消費稅申報主表,形成納稅人本期應繳納的增值稅、消費稅和附加稅費數(shù)據(jù)。上述表內信息預填均由系統(tǒng)自動實現(xiàn)。

三、申報表整合施行后原附加稅費申報表還可以使用嗎?

不能。

增值稅、消費稅與附加稅費申報表整合后,不僅對申報表進行了改進,而且對支撐申報的信息系統(tǒng)和電子稅務局進行了功能的優(yōu)化和完善,覆蓋了增值稅、消費稅和附加稅費申報的所有場景。

因此,申報表整合施行后,原《城市維護建設稅教育費附加地方教育附加申報表》不再使用。

四、《公告》實施后申報時需要注意哪些問題?

按月度申報繳納增值稅、消費稅及附加稅費的納稅人,申報繳納所屬期2021年7月及以后的增值稅、消費稅及附加稅費,適用《公告》。

按季度申報繳納增值稅、消費稅及附加稅費的納稅人,申報繳納所屬期2021年第3季度及以后的增值稅、消費稅及附加稅費,適用《公告》。

納稅人調整以前所屬期稅費事項的,按照相應所屬期的稅費申報表相關規(guī)則調整。

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一、我單位增值稅申報完成后發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)有誤,更正申報操作時應注意些什么?

申報表更正操作時,請注意以下事項:

(1) 選擇相應申報表類型及所屬期起、止日期

(2) 請按先更正附表,再更正主表的填寫順序操作。

(3) 如期初數(shù)據(jù)或主表累計數(shù)據(jù)變動,請點擊相應報表下方的“刪除”按鈕,重新獲取數(shù)據(jù)并填寫報表。

(4) 報表保存完畢,一定要點擊“提交”按鈕,提交更正后的報表。

(5) 如有稅款增加的情況,請及時通過“稅費繳納”模塊繳納稅款。

(6) 更正后,可對更正后的申報表重新簽章。

(7) 如需更正多個屬期的申報表,請從最早的屬期開始依次更正,直至當前屬期。

二、我單位已通過電子稅務局完成契稅稅源信息采集,為何在財產和行為稅合并納稅申報時,仍提示:“所選申報表當前屬期無可申報的稅源信息!”?

自2021年9月1日申報期開始,契稅稅源采集后,增加了主管稅務機關受理環(huán)節(jié)。在采集稅源信息時,點擊保存按鈕系統(tǒng)將彈出提示信息,請注意查看契稅稅源采集流程。

契稅稅源信息保存成功,系統(tǒng)顯示為“已采集待復核”狀態(tài),等待稅務機關復核稅源信息,如下圖所示:

主管稅務機關完成稅源信息復核后,稅源信息狀態(tài)為“未申報”,此狀態(tài)下可進行申報操作。

三、我單位通過財產和行為稅納稅申報表申報車船稅,申報表上只能看到根據(jù)稅目匯總的數(shù)據(jù),看不到車架號、車輛牌照號碼等信息,怎么才能看到具體的車輛信息?

您在打開財產和行為稅納稅申報表后,點報表右上方的“預覽申報明細”按鈕,即可彈出“預覽稅源(申報)明細”頁面,可以看到詳細的車輛信息,如下圖所示:

匯總數(shù)據(jù)是按“預覽稅源(申報)明細”頁面的車輛信息計算的。

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