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集團公司內(nèi)部審計業(yè)務流程是怎樣的?

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團隊
2023-06-20 13:42:24

對于市場中的集團公司來說,它們在經(jīng)營期間都會按根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營需要推進內(nèi)部審計工作實施,由此,其也就會對集團公司內(nèi)部審計業(yè)務流程格外關注。本文來對此進行介紹!

對于市場中的集團公司來說,它們在經(jīng)營期間都會按根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營需要推進內(nèi)部審計工作實施,由此,其也就會對集團公司內(nèi)部審計業(yè)務流程格外關注。接下來,本文來對此進行介紹,以為集團公司開展內(nèi)部審計提供流程方面的參考!

一般來說,集團公司開展 內(nèi)部審計 ,大致按照如下步驟與程序來進行:

1、審計立項。 集團公司內(nèi)部審計部門會依據(jù)經(jīng)審計委員會批準的年度工作計劃、上級工作布置和確定的審計項目,確定內(nèi)部審計相關事項。

2、成立審計組。 由審計主要負責人指定審計組長,由兩名以上人員組成審計組,審計組長負責落實審計方案,對審計組成員的工作進度、工作質(zhì)量、審計預算等進行檢查、復核。審計組成員應服從審計組長安排,按時、按質(zhì)、按量完成審計任務,并對自己所分擔的工作質(zhì)量負責。

3、審計組長領導審計小組了解集團公司的基本業(yè)務情況。 搜集、學習、掌握有關法規(guī)、政策,并討論提出審計組進入集團公司的項目啟動會提綱(目的、內(nèi)容、時間、參加人、工作配合等)。

4、制定審計方案。 審計方案由審計負責人組織審計小組討論后提出,經(jīng)審計負責人審核,報管理層批準。經(jīng)批準的審計方案作為內(nèi)部審計部門檢查、控制審計組工作質(zhì)量、進度的主要依據(jù)之一。 審計方案內(nèi)容應根據(jù)集團公司的實際情況和審計目標的要求確定。 具體應包括:集團公司組織機構(gòu)構(gòu)成、審計業(yè)務種類、審計目標、審計范圍、審計方式、計劃工作時間、人員組成和審計組預算等內(nèi)容。

5、下達審計通知書。 審計通知書的內(nèi)容及格式應當符合內(nèi)部審計部門有關審計文書內(nèi)容和格式規(guī)范。審計通知書由審計負責人或其指定的審計人員起草,經(jīng)管理層審核,由審計組在實施審計三日發(fā)放給集團公司相關部門,并附審計進點會議的項目啟動會提綱。

6、開展內(nèi)部審計。 對集團公司的內(nèi)部經(jīng)營管理、財務狀況以及內(nèi)部控制制度等方面進行具體審查,并對發(fā)現(xiàn)的問題進行相應記錄,形成內(nèi)部審計工作底稿。

7、出具審計報告。 在內(nèi)部審計工作底稿的基礎上,與集團公司各部門負責人交換審計意見,然后出具正式內(nèi)部審計報告。

至此,集團公司內(nèi)部審計業(yè)務流程基本完成!

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