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南京審計公司:內(nèi)部控制審計包含哪些內(nèi)容?如何實施?

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團隊
2023-06-21 10:02:56

所謂內(nèi)部控制審計,簡而言之,就是確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程。那么,開展企業(yè)內(nèi)部控制審計,其具體包含哪些內(nèi)容?又應(yīng)如何實施呢?在本文中,南京審計公司將對此進行介紹。

公司審計類型眾多,內(nèi)部控制審計作為其一大類別,對于企業(yè)實現(xiàn)有序經(jīng)營發(fā)展具有重要意義。所謂內(nèi)部控制審計,簡而言之,就是確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程。包括:確認和評價企業(yè)控制設(shè)計和控制運行缺陷和缺陷等級;分析缺陷形成原因;提出改進內(nèi)部控制建議等。

那么,開展企業(yè)內(nèi)部控制審計,其具體包含哪些內(nèi)容?又應(yīng)如何實施呢?接下來,南京審計公司將對此進行介紹。

通常情況下,開展 內(nèi)部控制審計 ,其審計內(nèi)容主要包含:(1)企業(yè)內(nèi)部控制審計計劃及重大修改情況;(2)相關(guān)風(fēng)險評估和選擇擬測試的內(nèi)部控制的主要過程及結(jié)果;(3)測試內(nèi)部控制設(shè)計與運行有效性的程序及結(jié)果;(4)對識別的控制缺陷的評價;(5)形成審計結(jié)論和意見;(6)其他重要事項。可以說,對內(nèi)部控制審計主要內(nèi)容進行明確,有利于在審計工作開展過程中把握審計重點,進而推動內(nèi)部控制審計更加規(guī)范、有序發(fā)展。

不過,需要注意的是,開展內(nèi)部控制審計,不僅要明確審計內(nèi)容,同時還要對內(nèi)控審計程序進行把握,這樣才能夠使審計工作按步驟進行,并收到預(yù)期審計效果。通常,開展內(nèi)部控制審計,其主要分為以下步驟:

第一步,了解企業(yè)內(nèi)部控制情況,并進行相應(yīng)記錄。此步驟為內(nèi)部控制審計工作開展的第一步,其目的是通過一定的審計方法,了解企業(yè)已經(jīng)建立的內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況,并做好記錄和描述;

第二步,初步評價企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性。此為內(nèi)部控制審計開展的第二步。因此,審計人員需要對控制環(huán)境、控制程序和會計系統(tǒng)進行調(diào)查了解,并在對企業(yè)內(nèi)部控制制度初步認識的基礎(chǔ)上,對其可依賴程度做出初步評價;

第三步,實施符合性測試程序,證實有關(guān)內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行效果。事實上,通過對內(nèi)部控制制度進行初步評價,審計人員已經(jīng)可以基本掌握企業(yè)內(nèi)部控制的強弱環(huán)節(jié),進而為進行符合性測試奠定了前提基礎(chǔ);

第四步,通過評價內(nèi)部控制的強弱,評價控制風(fēng)險,從而確定在內(nèi)部控制薄弱的領(lǐng)域擴展審計程序,制定實質(zhì)性的審計方案。

以上為內(nèi)部控制審計所包含的主要內(nèi)容及審計程序說明。南京審計公司認為,開展內(nèi)部控制審計是企業(yè)降低運營風(fēng)險與提升管理水平的重要前提和保障,因而,企業(yè)經(jīng)營者必須對其予以足夠重視。另外,企業(yè)如若有公司內(nèi)部控制審計相關(guān)需求,也可以尋求專業(yè)南京審計公司進行委托。

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